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[点晴模切ERP]前期暂估与实际发票有差异怎么办?

admin
2025年5月28日 19:29 本文热度 171

问:之前你告诉我货到票未到先暂估入账,今天收到发票了但是跟之前暂估不一致咋办?😂


好办,今天我们就来分享一下,这种情况如何处理?


 一、案例背景


一般纳税人有钱公司4月购买库存商品:

 暂估:不含税价100万,增值税13万

 5月实际收到发票:不含税价110万,增值税14.3万


 二、账务处理步骤


 1.4月暂估入库

借:库存商品 100万

       贷:应付账款暂估 100万


*注意:一般纳税人暂估不含税价,小规模纳税人暂估价税合计


 2.若4月已销售并结转成本

借:主营业务成本 100万

        贷:库存商品 100万


5月收到发票后的处理

  红冲原暂估

借:库存商品 100万

        贷:应付账款暂估 100万


  按发票做正确入账

借:库存商品 110万

       应交税金应交增值税(进项税额) 14.3万

       贷:应付账款某公司 124.3万


  调整成本差异(发票金额>暂估金额)

借:主营业务成本 10万

        贷:库存商品 10万


 三、其他情况处理


 情况一:发票金额小于暂估(如不含税价95万)

1. 红冲暂估分录相同


2. 按发票入账:

   借:库存商品 95万

          应交税金应交增值税(进项税额) 12.35万

          贷:应付账款 107.35万

   

3. 调整多结转的成本:

   

   借:主营业务成本  - 5万

           贷:库存商品       -5万

   


 情况二:发票与暂估完全一致

只需红冲暂估后按发票正常入账,无需调整成本。


 四、重要提示


1. 暂估处理不仅适用于库存商品,也适用于原材料、费用等

2. 小规模纳税人与一般纳税人暂估处理有差异

3. 成本结转后必须进行相应调整



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该文章在 2025/5/29 11:22:47 编辑过
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